财务审计主管
招聘数量:1人
工作地点:石家庄
岗位职责
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度工作计划及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
任职要求
1、财务管理类相关专业,审计专业优先;
2、本科及以上学历,3-5年财务审计工作经验;
3、精通财务知识、内部控制管理知识,并熟悉相关财税法律法规;
4、为人正直,工作严谨细心,责任心强;
5、清晰的思维能力、逻辑能力、归纳总结能力,通过分析发现问题及解决问题的能力。
2、本科及以上学历,3-5年财务审计工作经验;
3、精通财务知识、内部控制管理知识,并熟悉相关财税法律法规;
4、为人正直,工作严谨细心,责任心强;
5、清晰的思维能力、逻辑能力、归纳总结能力,通过分析发现问题及解决问题的能力。